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預繳增值稅表填錯pos機處理怎么操作

瀏覽:154 發布日期:2023-09-19 00:00:00 投稿人:佚名投稿

1、增值稅申報錯誤怎么更改

增值稅申報表填報錯了是能修改的。
如果的增值稅已申報成功(報表已入國稅征管系統),則要改報表的話,當月申報期內,你可以直接到國稅大廳作廢申報表,回來后再次申報。
如果已過當月申報期的,則要手工填寫一套正確的增值稅申報表,去找專管員簽定確認后,再到大廳修改報表即可。

2、企業所得稅預繳表填錯了

1,企業所得稅的申報預繳是按照當年度的累計數進行申報預繳的,如果你單位1-6月份累計利潤是贏利,是應該申報預繳企業所得稅,如果是虧損,只申報不繳納所得稅。
從2008年1月1日起,企業在按季或按月預繳申報時不再彌補以前年度虧損,而在年度匯算清繳時進行彌補,所以你單位若1-6月份為贏利不得彌補07年虧損,應該申報預繳企業所得稅。
2,如果1-9月份累計利潤是負值,就不用預繳企業所得稅。
如果1-9月份累計利潤是正值,要繳。
第三季度預繳時是先算出第一到三季度的累計利潤再算所得稅的,所以累計利潤虧損的話不用交稅,盈利的要交。
3,第三季度是用本年累計利潤-所得稅后的凈利潤*25%
來申報企業所得稅。 企業所得稅預繳表填錯了,如果是剛報的第四季度,最好現在去窗口改還來得及,不去改的話匯算清繳糾正就可以了,沒有關系的。

3、增值稅納稅申報表填錯了,怎么補救

增值稅納稅申報表填錯了,補救方法:
1、如果在申報期內,聯系主管稅務局撤銷后重新填報
2、超出申報期的,去稅務局修改申報表
3、稅款上劃不足的,不交差額及滯納金;稅款上劃多出的,在下期交稅時抵頂

4、增值稅所屬稅期填寫錯誤怎么調整

增值稅所屬稅期填寫錯誤按照如下調整:

1、點選“首頁”,可以看到在工作臺的當前稅款所屬期區域內,出現了“回退稅款所屬期”按鈕;

2、點擊“回退稅款所屬期”按鈕,進入回退稅款所屬期界面;

3、要檢查“當前稅款所屬期”和“回退后稅款所屬期”是否正確;

4、確認無誤后點擊“提交申請”按鈕,系統進入回退進程界面;

5、系統會自動對申請進行校驗,如果申請回退的企業滿足所有回退條件,可以正常回退,系統顯示回退成功;

6、點擊確定后,會自動退出系統,重新登陸后顯示稅款所屬期已經回退到上一個月,表示回退操作已經成功。

5、以前年度增值稅錯誤如何調整

發現以前年度增值稅表填錯怎么辦
      發現以前年度的增值稅報表申報錯誤,建議去稅局大廳更正申報一下!
      以前年度增值稅罰款滯納金分錄
      1、補提增值稅
      借:以前年度損益調整
      貸:應交稅金-增值稅
      2、結轉以前年度損益
      借:利潤分配--未分配利潤
      貸:以前年度損益調整
      3、補交時
      借:應交稅金-增值稅
      貸:銀行存款
      4、滯納金及罰款
      借:營業外支出
      貸:銀行存款(或現金)
      注:滯納金及罰款不能在稅前扣除,年終要進行納稅調整.
      收到以前年度增值稅退稅怎么記賬
      稅收返還的會計處理
      1.增值稅
      按照《規定》、《通知》的要求,企業收到即征即退、先征后退、先征后返還的增值稅,借記"銀行存款"科目,貸記"補貼收入"科目.
      2.消費稅
      按照《規定》、《通知》和財政部《關于消費稅會計處理的規定》(財會字[1993]83號)等法規性文件的規定:
      (1)企業收到先征后返還的消費稅,借記"銀行存款"等科目,貸記"主營業務稅金及附加"、"產品銷售稅金及附加"等科目(2)委托外貿企業代理出口應稅消費品的生產企業的消費稅,按規定先征后退的,計稅時借記"應收補貼款"(公司)、"應收帳款"(其他企業)科目,貸記"應交稅金-應交消費稅"科目;收回退回的稅金,借記"銀行存款"科目,貸記"應收補貼款"、"應收帳款"科目.
      (3)外貿企業自營出口應稅消費品按規定應退消費稅的,計稅時,借記"應收補貼款"(公司)、"應收出口退稅"(其他企業)科目,貸記"主營業務成本"(公司)、"商品銷售成本"(其他企業)科目;收到退回的稅金時,借記"銀行存款"科目,貸記"應收補貼款"、"應收出口退稅"科目.
      3.營業稅
      《規定》、《通知》均要求,企業收到退回的營業稅,借記"銀行存款"科目,貸記"主營業務稅金及附加"、"營業稅金及附加"等科目,
      4.企業所得稅
      按照《規定》,公司實際收到返還的所得稅時,應當沖減收到當期的所得稅費用,借記"銀行存款"科目,貸記"所得稅"科目. _【發現以前年度增值稅表填錯怎么辦】

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